岗位职责:
1、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定,对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,监督相关单位执行财务纪律和规章制度;
2、对资金、财产的安全、完整及管理情况进行审计监督,详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、手续等是否准确无误;
3、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督;
4、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为;
5、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的预算、决算和实施情况,成本和经济效益进行审计监督;
6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查;
7、按时完成领导交给的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务管理、会计、审计、经济学等财务相关专业毕业;
2、有1-3工作经验,驾照者优先考虑,能适应长期出差;
3、熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能独立进行审计工作并撰写审计报告;
4、具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;
5、诚信实干、责任心强、严谨认真、执行力强、逻辑思维能力强,抗压能力强;
6、具有良好的人际沟通能力,有良好的职业道德和团队协作能力,及优秀的口头及书面表达能力。